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化工企業內部審計管理辦法

  
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??????? 第十八條? 集團公司選聘會計師事務所,抓好內部有關單位年度會計報表審計和其他專項審計工作,審計法務部與專業部門和其他部門協調、配合,保證外部審計機構和政府審計機關對集團公司實施的各項審計工作,維護企業合法權益。
??????? 第十九條? 完成集團公司領導和上級審計部門交辦的其他審計工作。
??????? 第四章? 審計權限
??????? 第二十條? 根據工作需要,要求計劃財務、資金、人力資源、工程管理、經營管理等業務部門和下屬單位報送生產、經營、財務收支計劃、預算、決算報表和有關文件、資料;對審計中涉及的有關事項進行調查,并索取有關文件、資料,有關部門和單位不得拒絕。
??????? 第二十一條? 參加本單位財經管理方面的有關會議,參與制定有關的規章制度,對重大經營決策和投資方案提出建議。
??????? 第二十二條? 在審計過程中行使下列權限:
??????? (一)召開與審計事項有關的會議;
??????? (二)審核會計憑證、會計帳簿、會計報表,檢查資金與財產,檢測財務會計軟件,查閱其他有關文件、資料;
??????? (三)對審計涉及的有關事項,向有關單位和人員進行調查并索取證明材料;
??????? (四)對發現的正在進行的嚴重違反財經法規,嚴重浪費行為,經單位負責人批準,作出臨時制止決定;
??????? (五)提出糾正、處理違反財經法規行為的意見以及改進經營管理、提高經濟效益的建議;
??????? (六)對嚴重違反財經法規和造成嚴重損失的單位和人員,給予通報批評并提出追究責任的建議。
??????? (七)對改進經營管理、提高經濟效益、遵守財經法規紀律且貢獻突出的單位和個人,可以提出表揚和獎勵的建議。
??????? 第五章? 審計程序
??????? 第二十三條? 內部審計項目按下列程序進行:
??????? (一)編制年度審計項目計劃,經集團公司批準后實施;
??????? (二)成立審計組,并在實施審計3日前通知被審計單位;
??????? (三)制定審計方案;
??????? (四)組織實施審計,審計人員應對審計和調查情況隨時做好記錄,寫好審計工作底稿。審計證據需經被審計單位有關部門或人員簽字蓋章;
??????? (五)審計終結,擬定審計報告后,報集團公司審核,形成審計意見;
??????? (六)向被審計單位送達審計意見書或審計決定;
??????? (七)對主要審計項目進行后續審計,檢查審計決定和審計意見書的執行情況。
??????? 第二十四條? 被審計單位應當執行內部審計意見和審計決定,對審計意見和審計決定有異議的,可以在受到審計意見和審計決定之日起15日內向審計部門提出復議申請,審計部門應當在30日內處理并作出答復。
??????? 第二十五條? 內部審計部門對辦理完畢的審計事項應當建立審計檔案,規范管理。按照上級審計機關的要求,做好審計統計工作和信息披露工作。
??????? 第六章? 保障措施
??????? 第二十六條? 被審計單位不配合內部審計工作,拒絕提供與審計事項有關的文件、資料及證明材料的,或者提供虛假資料、妨礙檢查的,內部審計機構應當責令其改正;情節嚴重的,給予警告或者其他行政處分。
??????? 第二十七條? 被審計單位無正當理由拒不執行審計結論的,內部審計機構應當責令其改正,并視情節輕重,給予通報批評、警告或者其他行政處分。
??????? 第二十八條? 報復陷害內部審計人員的,一經發現,嚴肅處理;構成犯罪的,由司法機關依法追究刑事責任。
??????? 第二十九條? 被審計單位如有違反財經法規和造成嚴重損失浪費行為的,對負有直接責任的主管人員和其他直接責任人員,集團公司將對其給予行政處分;構成犯罪的,由司法機關依法追究刑事責任。
??????? 第三十條? 內部審計人員濫用職權、徇私舞弊、玩忽職守、泄露秘密,給國家和單位造成損失的,由內部審計人員所在單位或者檢察機關依法予以處理,構成犯罪的,由司法機關追究刑事責任。
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