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安全管理網

酒店康樂部發票使用安全操作規程

  
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一、發票的領用
1.領用時需在《發票登記簿》上詳細、真實地正楷填寫領用人姓名、地點、日期和發票起止號、數量、應逐行填寫,不得匯簽。
2.在以后的領用過程中,堅持“驗舊領新”的原則。
二、發票的保管
1.發票領用后須妥善保管,加強“人在票在”的責任心,不得隨意擱置。
2.發票由前臺領班負責保管,賬務員需要時,提前向領班報領并做登記。
3.對于發票使用情況主管需不定期檢查,發現未按規定使用者,將給予嚴肅處理。
三、發票的開據
1.輸入賬單上的金額,作為為客開據發票金額的依據,不能多開發票。
2.按客人要求開據發票抬頭。
3.開完發票要核對上下發票號是否相符,如有錯票,及時修改發票的號碼,為客人重新開據發票,錯票及時在登記本上簽字。
4.在客人結賬一個月內如客人想補開發票,前臺員工應認真核實客人身份,查詢電腦,聯系財務日審,確認后可以為客人補開發票,發票底聯隨當日賬單投日審。如:某天、誰補開的發票,財務誰同意的。如客人超出一個月的期限需補開發票,及時聯系財務部門并做好登記。
5.如客人丟失開具的發票,前臺不能為客重開發票,可以讓客人提供公司財務證明,寫明原因,以及一些在店消費的信息,加蓋公司財務章,復印件無效,前臺代客及時聯系財務部門,并帶客人到財務部把原發票財務聯影印,并加蓋財務證明章。
6.如客人需換發票,前臺員工應仔細核對發票是否本樓前臺開據,如是,收回原發票在發票機上做退票處理,并按要求開據新發票,把新發票的客人聯和原發票一同復印2份,一份投日審,一份留前臺待換新發票時交財務部。
7.由前臺收銀代開的發票,代開人應在發票結算書順號處填寫賬單號碼。
8.不得把本部門發票借與他人使用,禁止讓他人代為開具和保管發票。
四、發票的回收
1.回收時需在《發票登記簿》上用正楷體詳細、真實地填明核銷人的姓名、核銷日期,不得漏簽。
2.票用完后,應及時交到財務發票稽核人員處核銷,節假日順延。
五、其他問題
1.使用發票的部門主管須加強對發票使用的日常檢查與督導,防患于未然。
2.凡發生盜竊、撕毀、丟失發票的,由當班人員負全部責任;除扣發當月獎金外,將視情節輕重予以行政處罰,直至開除。對違反發票管理法規,情節嚴重構成犯罪的,將移送司法機關處理。
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