2、供應方的評定
(1)評定內容可包括(但不限于此);
1)企業法人營業執照、資質證書、準用證、生產許可證及進滬許可證;
2)生產能力、技術力量、質量水平、運輸及交付能力和交付后的相關服務和技術支持能力;
3)物資樣品、試驗結果報告或質保單;
4)服務態度、價格、社會信譽等。
(2)評定程序:
1)由項目部對供應方進行調查,根據實際情況填寫《供應方評價記錄表》(表式自制);
2)由工程部負責對項目部評價的供應方進行審批,編制《合格供應方名錄》,重要物資和有特殊要求的物資《合格供應方名錄》由總工程師批準。一般由公司每年年初發布當年《合格供應方名錄》。
3)對新進或一次性采購的供應方由項目部進行評定,報工程部審批,同意后進行采購。
3、對合格供應方的控制
(1)項目部每半年將合格供應方提供產品的質量、服務質量、供貨情況等收集和、整理后填寫《供方產品質量評價表》(表式自制),及時反饋給工程部;
(2)對供貨質量、服務質量下降的合格供應方,工程部及時向合格供應方發出限期整改信息,并在《合格供應方名錄》中予以記錄;
(3)對不重視質量,無明顯改進的合格供應方,工程部報總工程師后取消期合格供應方資格,并在《合格供應方名錄》中注銷其資格。
4、合同的審核、簽訂與實施
(1)采購合同基本符合采購計劃的內容與要求,并明確物資名稱、規格、數量、質量要求、進貨日期、進貨方式、檢驗或驗收的標準和驗證方式。
(2)重要物資和新材料采購合同經工程部審核,總工程師批準后方能簽訂,并對采購合同進行備案,其他物資采購合同應得到同級主管領導確認。
(3)項目部按采購合同組織物資進場,應對合同履約情況進行監控。
5、業績評定
每年年底,由工程部組織有關部門對供應方業績進行評定。
供應方業績評定資料作為調整合格供應方依據之一。
6、采購物資的驗證
(1)進場驗證
項目部按采購文件(包括購銷合同、加工合同等)組織物資進場。材料員應按采購文件(合同、協議等)、產品合格證明等,清點復核進場的物資,做好入庫單,記錄其品名、規格、型號、數量、出廠名、交貨地點、交貨時間等。
(2)驗證方式
驗證方式可參照公司質量程序文件要求進行。
七、其它事項
1、對不合格品保管員拒絕接收并開出不合格品通知書,由材料員負責退貨。
4、各項材料的合同書、協議書、質保書、合格證、檢測報告、生產許可證、說明書等材料員應及時連同材料一齊交保管員驗收,材料驗收后,所有的資料交項目資料員存檔于內部資料內。
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