??? 4.2.3 內審的實施
??? 4.2.3.1 首次會議
??? a) 參加會議人員應包括公司領導、管理者代表、審核組成員及各部門負責人。
??? b) 會議由審核組長主持,主要介紹內審目的、范圍、依據、方式、組員和內審日程安排 及其他有關事項。
??? 4.2.3.2 現場審核
??? a) 審核組根據“內審檢查表”對受審部門的程序和文件執行情況進行現場審核,將體系運行效果及不符合項詳細記錄在檢查表中。
??? b) 審核組根據審核時間的安排,召開內審小組會對小組審核情況進行討論和總結
??? c) 內審時審核員要公正而客觀地對待問題。
??? 4.2.4不符合項和審核報告的編寫
??? 4.2.4.1 現場審核后,審核組長召開審核組會議,綜合分析審核當中發現的問題,依據標準、體系文件及有關法律法規要求,必要時還要依據與顧客簽定的合同要求,確認不合格項,寫出不符合報告給相關部門領導確認后,由相關部門分析原因,制定糾正措施,經審核員確認后實施糾正,審核員負責對實施結果跟蹤驗證,并報告驗證結果。
??? 4.2.4.2 審核組填寫“不合格項分布表”,記錄不合格分布情況。
??? 4.2.4.3 現場審核后一周內,審核組長完成“內部質量環境管理體系審核報告”,交管
??? 理者代表審核,公司總經理批準。
??? 審核報告內容:
??? a) 審核目的、范圍、方法和依據;
??? b) 審核組成員、受審核方代表名單;
??? c) 審核計劃實施情況總結;
??? d) 不符合項分布情況分析、不符合項數量及嚴重程度;
??? e) 存在的主要問題分析;
??? f) 作出公司質量環境管理體系有效性、符合性結論及今后改進的方向。
??? 4.2.5末次會議
??? a) 參加人員與首次會議人員相同,必要時可要求審核陪同人員參加。
???? b) 會議由審核組長主持,重申審核目的并簡述審核的大致情況,宣讀不符合項報告;宣讀“內部質量環境管理體系審核報告”;提出完成糾正措施的要求及日期;受審部門對審核組的意見及其他建議,最后由公司領導講話。
??? c) 由品技部發放“內部質量環境管理體系審核報告”到各相關部門。
??? 4.3 所有內審的資料由品保負責整理、保存,作為管理評審的輸入項。
??? 5 相關文件
??? 5.1《管理評審控制程序》?????????????????????????? KY/QEP5.6/4.6-01
??? 5.2《糾正預防措施控制程序》?????????????????????? KY/QEP8.5/4.5.2-01
??? 6 質量環境記錄
??? 年度內審計劃???????????????????????? QE/PBB-50
??? 審核實施計劃???????????????????????? QE/PBB-51
??? 內審檢查表?????????????????????????? QE/PBB-52
??? 不符合項報告???????????????????????? QE/PBB-53
??? 內部質量環境管理體系審核報告???????? QE/PBB-54
??? 不符合項分布表?????????????????????? QE/PBB-55
???
???
???
環境管理體系評審報告
塑料制品業環境管理體系審核作業指導書
記錄控制程序
知識管理控制程序
組織的環境、相關方分析及風險控制程序
變更管理控制程序
設計和開發控制程序
事件調查控制程序
環境因素的三種狀態、三種時態和七種…
環境保護管理體系與措施
ISO14000、ISO18000適用法律法規清單
質量管理體系運行中的問題及對策
安全生產工作的“兩大體系”
環境/職業健康安全管理體系運行報告
建立EHS體系需做的95件事項
5S基本理論