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不符合、糾正和預防措施控制程序

  
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  1? 目的

  采取措施消除實際不符合及其產生的影響,防止非預期使用、安裝或轉序;識別原因,采取措施防止潛在的不符合演變為事實上的不符合。驗證糾正/預防措施的有效性,確保過程運行控制的持續改進。

  2? 適用范圍

  適用于對質量、環境保護和職業健康安全有關的不符合過程的控制與改進。

  3? 職責

  3.1集團公司生產副總經理對本程序負責。

  3.2集團公司安質處為主責部門。負責組織對管理體系內部審核不符合、管理評審糾正和預防措施的跟蹤驗證;負責外部審核不符合糾正和預防措施的跟蹤驗證;負責組織收集環境影響和職業健康安全方面信息,以確定是否制定糾正、預防措施。

  3.3集團公司工程技術部負責組織收集、分析工程項目中帶有普遍性、全局性的質量趨勢信息,制定相應的預防措施。

  3.4相關部門/分公司、各項目經理部負責本部門/單位的不符合項的糾正和預防措施制定和組織實施。

  4? 工作程序

  4.1不符合的等級劃分:

  4.1.1? 不符合:一般不符合和重大不符合。

  4.1.2? 不符合分類:

  a) 一般不符合:偶爾發生,不符合法規、規范、規程、標準要求,可能導致不合格品/部位(和不合格品控制程序中的說法一致)的發生,但不影響質量、環境和職業健康安全管理體系的有效性;

  b) 重大不符合:要素或關鍵過程多次出現重復發生不符合現象,而又未能采取有效的糾正措施加以消除,導致質量、環境和職業健康安全管理體系出現系統性失效,或在體系運行過程中出現區域性失效。

  4.2不符合的來源

  a)進貨檢驗和試驗發生的物資不符合;

  b)工序過程產生的不符合;

  c)日常監視和測量過程中發現的不符合;

  d)監理提出的有關問題;

  e)相關方的抱怨;

  f)質量、環境、職業健康安全法律、法規、規范、標準的變更引起的不符合;

  g)內審和外審過程中發現的不符合項報告。

  4.3重大不符合發生后由責任部門立即傳遞信息至集團公司工程技術部、安質處;一般不符合信息由分公司、各項目經理部責任部門負責保存記錄。

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