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內部審核控制程序

  
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??? 4.4.2 現場檢查

??? 審核員根據審核計劃和檢查表所列的檢查項目,通過現場檢查(問詢、查閱文件和記錄等),收集管理體系運行的客觀證據,并做好審核記錄。

??? 4.4.3 審核結果整理

??? 現場檢查結束后,審核組長召開審核組會議,研究分析審核情況,匯總審核結果,確定不符合項,填寫審核(檢查)報告,提出管理體系運行的評價意見。

??? 4.4.4 末次會議

??? 由審核組長主持召開,審核組全體人員和被審核部門負責人及有關人員參加,宣讀不符合報告,通報審核結果。

??? 4.5 內部審核報告

??? 審核組長根據審核情況,編制審核報告并報處長批準。報告內容應包括:

??? 1) 審核過程概述;

??? 2) 審核的結論性意見;

??? 3) 采取糾正措施的建議。

??? 4.6 糾正措施及跟蹤驗證

??? 責任部門在接到不符合報告后,組織有關人員分析不符合產生的原因,制定相應糾正措施方案,填寫完畢后交政工科。糾正措施報管理處分管領導審批后,責任部門按規定的期限執行糾正措施,由政工科組織審核組成員對糾正措施實施情況進行跟蹤,并驗證糾正措施是否有效。如發現問題應報告管理者代表處理。

??? 4.7 有關審核(檢查)的所有記錄由政工科負責保存。內審的結果由管理者代表和政工科提交管理評審。

??? 5 記錄

??? 5.1 內審檢查表(CX-22-B01 )

??? 5.2 不符合報告(CX-22-B02)

??? 5.3 內部審核不符合項分布表(質量)(CX-22-B03)

??? 5.4 內部審核不符合項分布表(職業健康安全)(CX-22-B04)

??? 5.5 內部審核不符合項分布表(環境)(CX-22-B05)

??? CX-22-B01內審檢查表

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受審核部門

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審核條款

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面談人員及職務

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審核員

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審核日期

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序號

檢查事項

標準條款

客觀記錄

是否

合格

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