??
4.2.3.3 事故的可能后果(C)
現?象 | 可?能?后?果 | 數??? 值 |
大災難 | 多人死亡 | 100 |
災難 | 數人死亡 | 40 |
非常嚴重 | 一人死亡 | 15 |
嚴重 | 嚴重致殘 | 7 |
重大 | 手足輕傷 | 6 |
較大 | 受傷較重 | 3 |
引人注目 | 輕傷 | 1 |
?
4.2.3.4 危險指數評價(W)
W | 評??? 價 | 危險源等級 |
>320 | 極危險 | A |
160-320 | 高度危險 | B |
70-159 | 很危險 | C |
20-69 | 可能危險 | D |
<20 | ? | 不定級 |
?
4.3 風險控制
4.3.1 風險控制原則:風險控制措施應首先考慮風險消除的原則,然后在考慮風險降低的措施(降低風險概率,降低傷害或財產的潛在的嚴重程度),將使用個體防護措施做為最后的手段。
4.3.2 A級危險源
4.3.2.1 對評價出的A級危險源,各單位要分析原因,實施糾正及預防措施。
4.3.2.2 對于存在技術、資金問題的A級危險源,機動科、技術科等職能部門應將分期列入當年或來年的管理方案進行整改。
4.3.2.3 安全科和所在車間分別建立A級危險源(點)登記臺帳。
4.3.3 B級危險源
4.3.3.1 從改善風險控制效果出發,可考慮制定目標、管理方案。
4.3.3.2 所在車間建立B級危險源(點)登記臺帳,安全科備案。
4.3.4 C、D級危險源(點)
由所在作業區(班組)建立危險源(點)登記臺帳,所屬車間和安全科備案。
4.4 危險源(點)的編號和標志
4.4.1 編號
4.4.1.1 A級危險源為:WA1,WA2,......。
4.4.1.2 B級危險源為:WB1,WB2,......。
4.4.1.3 C級危險源:WC1,WC2,......。
4.4.1.4 D級危險源為:WD1,WD2,......。
4.4.2 標志
4.4.2.1 以標牌為標志。A、B級危險源必須設立醒目的危險標志并懸掛在明顯位置,以便提示。
4.4.2.2 標志內容及要求
(1) 標牌內容要有名稱、編號、級別、危險因素、監控單位、負責人、監控標準,要有必要的警示標志和相應的補充標志,并寫清注意事項(提示)。詳見圖一。
(2) 標牌大小和形狀為:500mm×650mm左角繪有警鐘的長方板
(3) 標牌背景色A級為紅色、B級綠色C級黃色字體為白色,D級為白色,字體為黑色。
圖一:
名稱 : ???????????????
編號:????????????????
范圍:????????????????
危害:????????????????
責任者:??????????????
注意(提示):
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(4) 危險區域標牌應設在危險區域附近醒目的地方,固定要牢靠。
(5) 危險區域標牌每半年至少檢查一次,如發現有變形、破損或變色時,應及時修整或更換。
4.5 危險源(點)的分級管理要求
4.5.1 對危險源進行分級管理和控制,首先要針對危險源潛在的危險因素及預測可能發生事故的危害程度制定相應的控制對策和控制措施。
4.5.2 A、B級危險源由各車間主管安全的領導組織工藝、設備、安全等專業人員,定期檢查測定和評價,每三個月進行一次。并將檢查情況報安全科。
4.5.3 C、D級危險源由各作業區(班組)組織專業人員定期檢查評價,每月進行一次,并向車間安全管理人員匯報。作業區(班組)建立檢查臺帳。
4.5.4 各車間必須制訂[危險區域管理分析控制圖表]。嚴格按照危險區域統計臺帳、危險區域危險因素分析監控表、危險區域崗位檢查表上的要求認真檢查,如實填報和匯總。
4.5.5 根據安全生產責任制“誰主管誰負責”的原則,危險區域各自負責控制管理,各級的危險區域均由所屬業務主管部門嚴格控制和負責日常管理工作,安全科負責監督。
4.5.6 危險區域升降級及增減
4.5.6.1 當危險區域潛在危險性增加或減少時,應按照“危險區域的等級劃分”程序辦理升級或降級,經安全科認可后,更換相應等級的標志牌。
4.5.6.2 由于工藝的改善,新增作業設備的崗位或設備腐蝕、磨損、環境的變遷等,出現新的危險區域均應按“危險區域的辨識和等級劃分”的程序辦理增加,并同時增加相應的標志牌。由于工藝改善消除危險區域時,應經安全科驗收、認可后予以取消并摘除標志牌。
4.5.6.3 原危險區域的標志牌及各種記錄可暫不更換,各車間在統一更換標志牌和記錄時再予以變更。
4.5.7 危險源(點)實行逐級檢查考核制度,檢查結果與獎懲掛鉤,并納入安全競賽評比內容。
4.5.8 各班組對本組轄區的危險源(點),要分工明確,責任到人,按時檢查,記錄清楚,并作為班組崗位安全標準化達標與考核評比的重要內容之一。
4.5.9 公司每季度對A級以上危險源(點)檢查一次;各(車間)主管領導組織專業人員對本車間B級以上危險源(點)每月檢查一次;各作業區組織對本區域內的危險源(點)每周檢查一次;班組長及崗位人員對本區域內的各級危險源(點)每班至少檢查一次。
4.5.10 各單位要本著隱患整改“五到位”的原則,對發現的問題及時整改或限期整改。對確屬本車間(作業區)、班組不能解決的問題要及時上報。
5 產生記錄
5.1 zhb-jc-04-1 危險源辨識與風險評價表;
5.2 zhb-jc-04-2 A級危險源登記表;
5.3 zhb-jc-04-3 B級危險源登記表;
5.4 zhb-jc-04-4 C級危險源登記表;
5.5 zhb-jc-04-5 D級危險源登記表。